Программа курса:
1. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ (4 часа)
Федеральный закон № 173 «О валютном регулировании и валютном контроле». Общие вопросы организации системы валютного контроля в РФ. Взаимодействие с уполномоченными банками. Паспорта сделок. Санкции за нарушения валютного законодательства.
2. ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ. (2 часа)
Таможенное регулирование в Таможенном союзе. Таможенное декларирование товаров. Таможенная декларация.
3. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ КОНТРАКТОВ (2 часа)
Базисные условия поставки товаров – Инкотермс 2010. Переход права собственности. Формы и особенности расчетов по внешнеэкономическим контрактам.
4. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ (8 часов)
Учет операций на валютных счетах. Учет операций по покупке и продаже валюты. Определение финансового результата от сделки. Определение и учет курсовой разницы. Кассовые операции в иностранной валюте. Учет кассовых операций в иностранной валюте. Учет расчетов с подотчетными лицами в иностранной валюте. Отражение расходов по командировкам в учете.
5. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ (2 часа)
Ключевые вопросы бухгалтерского учета экспортных операций. Элементы учетной политики предприятия, имеющей внешнеэкономическую деятельность.
6. ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ (2 часа)
Налогообложение экспортных операций НДС. Особенности отражения экспортных операций в налоговой декларации по НДС. Налогообложение экспортируемых товаров по ставке «0» процентов, условия для подтверждения у экспортера ставки 0%. Формирование налоговой базы по НДС при своевременном не подтверждении экспорта товаров. Налогообложение экспортных операций налогом на прибыль. Налогообложение экспортных операций акцизами.
7. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ (2 часа)
Ключевые вопросы бухгалтерского учета импортных операций. Формирование в бухгалтерском учете фактической и налоговой стоимости импортируемых материальных ценностей.
8. ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ (2 часа)
Налогообложение импортных операций НДС. Порядок и сроки оплаты НДС при импорте товара. Основание для принятия к вычету и документальное оформление НДС. Отражение НДС при импорте товаров в налоговой декларации. Налогообложение импортных операций акцизами. Выполнение функций налогового агента при работе с иностранными партнерами.
9. ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ: ВИДЫ, НАЧИСЛЕНИЕ, УПЛАТА, ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ (2 часа)
Назначение и виды таможенных платежей, порядок их расчета. Корректировка таможенной стоимости товаров. Влияние внесения изменений в декларации товаров на бухгалтерский учет и налогообложение. Корректировка таможенной стоимости (КТС) - особенности отражения в учете.
10. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ УСЛУГ (4 часа)
Импорт услуг: особенности учета и налогообложения. Обязанность уплаты НДС у налогового агента, порядок предъявления к вычету уплаченного НДС. Экспорт услуг: понятие экспорта услуг, порядок подтверждения нулевой ставки.
11. НАЛОГОВЫЕ И ТАМОЖЕННЫЕ ПРОВЕРКИ (2 часа)
Камеральная проверка: какие документы нужно предоставить и что нужно знать о порядке прохождения проверки. Проверки таможенных органов.
По окончании обучения выдается удостоверение установленного образца.