1. Договоримся о терминах: что такое «черные», «серые» и «белые» схемы, обналичка, фирма-однодневка («помойка», «недобросовестный» или «проблемный» налогоплательщик, «фонарь» и т.п.). Как выявить внешнего контрагента-однодневку и исключить отношения с ним.
2. Обналичивание. Для чего используется:
• «черная» зарплата и доходы собственников бизнеса;
• оплата расходов, которые не хочется проводить официально;
• незаконная деятельность (взятки, откаты, финансирование политической деятельности…).
3. Законные альтернативы обналичиванию (только для законных целей!):
• в каком случае выплата зарплаты на спецрежимах сохраняет свою актуальность;
• дивиденды от компаний на спецрежимах или от компании-нерезидента;
• предприниматель (ИП) – как использовать;
• дарение физлицом наличных денег, заработанных в качестве ИП – легальная альтернатива обналичиванию, дающая безналоговый доход? Новый порядок ведения кассовой операций ЦБР. Получение наличных по чеку, через личные (карточные и иные) счета, по сделкам с другими ИП, занимающимися розницей, общепитом, услугами населению и т.п. Выбор банков, ограничения;
• зарплата в большом размере – льготная (в некоторых случаях – нулевая) ставка страховых взносов;
• платежи от нерезидентов на карты, основания платежей.
4. Однодневки. Для чего используются:
• псевдооптимизация НДС и налога на прибыль в отдельных сделках или всей деятельности;
• «серый импорт»;
• «серая конвертация»;
• незаконная деятельность.
5. «Серые» (полулегальные) альтернативы: как нельзя «оптимизировать»! Фирмы-«прокладки», контактирующие с недобросовестными налогоплательщиками («белая» - «серая» - «черная» фирмы). Краткий обзор других «серых» альтернатив.
6. Законные альтернативы однодневкам (только для законных целей!):
• выявление (создание) покупателей (заказчиков), не нуждающихся в вычете НДС, разделение доходов и расходов "с НДС" и "без НДС";
• затратные механизмы или трансфертное ценообразование с участием низконалоговых субъектов;
• прямой импорт с использованием или не использованием трансфертных цен и затратных механизмов;
• выплата нерезидентам дивидендов, роялти, процентов, вклады в их уставные капиталы, покупка акций, инвестиции и т.п.
7. Расчет налоговой нагрузки на примере. Каковы будут (и будут ли) потери при отказе от «черных» схем. Когда при этом можно даже сэкономить.
8. Как можно и как нельзя оптимизировать налоги с учетом изменений законодательства, судебной практики и тенденций развития правоприменения. Обзор изменений налогового законодательства, их влияние на налоговые схемы. Ответы на вопросы. По желанию и возможности – индивидуальное экспресс-моделирование налоговых схем для компаний-участниц семинара.
Что входит в стоимость: раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей
Скидки!
-
Акция «Каждый 5-ый семинар бесплатно!». Срок действия акция до 1.01.2013 г.
-
Скидка для постоянных клиентов – 10%
-
Скидка за количество участников 10%, действует при посещении от 2 чел. От одной компании на 1 учебное мероприятие.
-
Скидка «Ранняя оплата» 3%, при оплате счета за 1 месяц до начала мероприятия.
-
Скидка для физических лиц – 10%.
При посещении 4-х семинаров аттестованным преподавателям предоставляется сертификат ИПБР (40 ч)