1. Командировки по России и за рубеж
• Правовое регулирование служебных командировок: кто не может быть направлен в командировку, локальные нормативные акты о правилах направления работников в командировку, чем отличается разъездной характер работы от командировки, первичные документы по командировочным расходам.
• Расчеты с работниками по командировочным расходам по новым правилам ведения кассовых операций: выдача аванса в рублях и иностранной валюте, расчеты по корпоративным картам, использование личной банковской карточки работником, возврат неиспользованных подотчетных сумм, погашение задолженности по перерасходу.
• Порядок признания командировочных расходов, произведенных в зарубежных командировках. Налоговые последствия длительной загранкомандировки.
2. Возмещение расходов по служебной командировке: оплата питания в командировке – надо ли удерживать НДФЛ и начислять страховые взносы; аренда автомобиля в командировке, использования общественного транспорта; оплата дней командировки; выезд в командировку из места отпуска – какими документами подтвердить расходы; как учесть расходы, если на командировочном удостоверении нет отметок о прибытии и убытии; учет расходов на аренду жилья командированным работникам.
• Можно ли учесть в расходах безрезультатную командировку. Учет и налогообложение расходов по несостоявшимся командировкам.
3. Учет представительских расходов без претензий контролирующих органов
• Понятие представительских расходов, документальное подтверждение, налоговый учет: место, время проведения переговоров, участники встречи, цветы, подарки, сувениры. Влияют ли результаты переговоров на учет расходов для целей налогообложения. Бухгалтерский и налоговый учет представительских расходов: НДФЛ, НДС и налог на прибыль.
4. Анализ нестандартных ситуаций по командировочным и представительским расходам
5. Ответы на вопросы участников семинара.