Специальное предложение фирменного семинара для двоих участников:
- 9 500 руб. НДС не облагается для новых слушателей ГК СТАТУС;
- 8 000 руб. НДС не облагается для физических лиц и постоянных слушателей ГК СТАТУС.
Программа семинара:
1. Классификация выплат, производимых в пользу физических лиц для целей применения трудового законодательства и налогообложения (заработная плата в составе вознаграждения за труд, стимулирующие и компенсационные выплаты; компенсации, выплаты в рамках реализации гарантий, социальные и иные выплаты). Сравнительная таблица налогообложения выплат.
2. НДФЛ. Изменения2013 - 2014 г.г.. Новые размеры и порядок предоставления стандартных налоговых вычетов (внимание – изменения с 2014 г.). Изменения в части имущественных налоговых вычетов. Варианты предоставления имущественного вычета работодателем. Выплаты при увольнении – учитываем позицию уполномоченных органов. Примеры заполнения справки 2-НДФЛ. Последние разъяснения уполномоченных органов власти.
3. Страховые взносы и отчетность по ним. Планируемые изменения по взносам с 2014 г. Примеры формирования показателей отчетных форм (РСВ-1, СЗВ-6-4, АДВ-6-5, 4-ФСС). Дополнительные страховые взносы с заработной платы отдельных категорий работников. Что стоит учесть при принятии решения в части накопительной части пенсии.
4. Пособия по социальному страхованию. Правила исчисления пособий с 2013 года. Заполняем новую форму справки для расчета пособий. Изменения в части пособий по несчастным случаям. Расчет пособий на практических примерах.
5. Дополнительная оплата труда сотрудников на практических примерах. Выплаты за вредность, их виды и правовое основание для установления. Аттестация рабочих мест по условиям труда как основа для осуществления выплат. Изменения правил аттестации начала 2013 года. Работа в праздник – виды выплат и особенности расчета (внимание – новые разъяснения Роструда и Минздравсоцразвития России). Сверхурочная работа – порядок подсчета и оплаты. Совмещение должностей – порядок установления, закрепления и реализации. Вопросы оформления табелей учета рабочего времени. Оплата ночного времени и др. вопросы дополнительной оплаты.
6. Документальное оформление расчетов по оплате труда. Сроки осуществления расчетов по оплате труда. Авансовая и безавансовая форма расчетов по оплате труда. Документы, которые организация должна выдавать работникам (внимание – про многие из них работодатели попросту забывают). Табель учета рабочего времени – вопросы формирования и применения.
7. Средняя заработная плата. Рассмотрение особенностей расчета на практических примерах. Отражение сумм среднего заработка в отчетных формах. Особенности исчисления и уплаты НДФЛ и страховых взносов.
8. Удержания из заработной платы. Виды и основания для удержаний. Максимальные размеры. Примера расчета удержаний. Переплата и недоплата заработной платы – порядок устранения ошибки и корректировки обязательств, отчетных форм. Особенности удержания алиментов.
9. Изменения в сфере трудового законодательства. Дистанционный труд. Профессиональные стандарты и др.
По окончании обучения выдается:
-
Именной сертификат УМЦ ИПБ РФ;