У вас уже есть заявка на текущий период.
Если вы хотите, чтобы данная программа участвовала в розыгрыше гранта в этом месяце, необходимо добавить ее в папку "Интересные мероприятия".
Или создайте заявку на другой период.
07.04.2023 - 07.04.2023 Уточните расписание у организатора. Возможно он не успел обновить расписание.
Форма обучения:
Очная/дневная
Вид мероприятия:
Семинар
Тип мероприятия:
Открытые
Целевая аудитория
Для главных бухгалтеров, финансовых директоров, аудиторов, специалистов по налогообложению, специалистов финансовых и бухгалтерских служб, руководителей строительных организаций.
Преподаватель
Джаарбеков Станислав Маратович, налоговый консультант, член Научно-экспертного совета Союза "ПНК", эксперт по налогообложению. Руководил крупными налоговыми проектами в российских и иностранных компаниях (АВТОТОР, ОАО "Москапстрой", ГУП "Московский метрополитен", Телеканал СТС, ЗАО "САБМиллер РУС", Helios и др.), в т.ч. обеспечивал формирование позиции для эффективного отстаивания интересов налогоплательщика в судах разных инстанций. В качестве помощника депутата Госдумы РФ участвовал в экспертизе поправок в Налоговый кодекс РФ.
Анонс программы
На семинаре рассматриваются изменения в бухгалтерском и налоговом учете застройщиков и подрядчиков, проблемные вопросы учета по договору строительного подряда, сложные вопросы составления отчетности, пути снижения налоговых и правовых рисков в строительстве.
Описание программы
Новое в налогообложении подрядчиков, застройщиков и инвесторов: нормативные акты, разъяснения Минфина и ФНС, судебные решения.
Важное в договорных отношениях. На что обратить внимание и какие условия помогут нивелировать риски. Как правильно проверить контрагента, чтобы свести риски работы с ним к минимуму.
Цепочка документов при капитальном строительстве: самое важное.
Ключевые показатели деятельности для налогоплательщиков сферы строительства, которые анализируют налоговики: источники и анализ.
Бухгалтерский и налоговый учёт у подрядных организаций.
Условия договора подряда, влияющие на налогообложение.
Оформление передачи результатов СМР.
Применение КС-2, КС-3 и иных форм первичных документов, налоговые вопросы, связанные с их применением.
Особенности налогообложения подрядных работ. Влияние этапов на налоговый учет.
Отказ заказчика от подписания ...
Подробнее о программе
Новое в налогообложении подрядчиков, застройщиков и инвесторов: нормативные акты, разъяснения Минфина и ФНС, судебные решения.
Важное в договорных отношениях. На что обратить внимание и какие условия помогут нивелировать риски. Как правильно проверить контрагента, чтобы свести риски работы с ним к минимуму.
Цепочка документов при капитальном строительстве: самое важное.
Ключевые показатели деятельности для налогоплательщиков сферы строительства, которые анализируют налоговики: источники и анализ.
Бухгалтерский и налоговый учёт у подрядных организаций.
Условия договора подряда, влияющие на налогообложение.
Оформление передачи результатов СМР.
Применение КС-2, КС-3 и иных форм первичных документов, налоговые вопросы, связанные с их применением.
Особенности налогообложения подрядных работ. Влияние этапов на налоговый учет.
Отказ заказчика от подписания акта: налоговые последствия.
Расходы на уплату взносов в СРО, на страхование объекта строительства и иные расходы.
Обеспечение строительства материалами, предоставление оборудования.
Компенсация заказчиком расходов подрядчика.
Компенсация подрядчиком расходов заказчика на электроэнергию.
Передача заказчиком подрядчику имущества в безвозмездное пользование.
Прямые и косвенные расходы. Трудные расходы (расходы, после подписанных актов и т.д.).
Временные здания и сооружения.
Особенности расчетов авансом.
Обособленное подразделение по месту ведения строительства: на что обратить внимание.
Хозяйственный способ строительства: особенности учета и налогообложения.
Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008): техника учета.
Бухгалтерский и налоговый учёт у застройщика, инвестора, технического заказчика.
Новое в налогообложении застройщиков, инвесторов, технических заказчиков.
Порядок уплаты налогов и составления отчетности строительных организаций в связи с переходом на единый налоговый платеж в 2023 году.
Формирование стоимости объекта ОС: какие расходы включаются в первоначальную стоимость для налогового учета.
Льгота НДС по жилым помещениям. Раздельный учет НДС.
Договора долевого участия в строительстве. Применение льготы по НДС по ДДУ строительства жилых домов.
Учет финансового результата по ДДУ, особенности учета убыточных договоров.
Расчеты с использованием счетов ЭСКРОУ: влияние на налоговый учет.
Взаимоотношения застройщика с инвестором (уступка имущественных прав на объект строительства, перевыставление счетов-фактур).
Расходы на инженерную инфраструктуру: правила учета.
Инвестиционные договоры.
Сложные вопросы НДС, налога на прибыль у застройщиков, инвесторов, технических заказчиков.
Цели семинара: Получить практические рекомендации по ведению бухгалтерского и налогового учета в строительстве в 2023 году с учетом последних изменений в законодательстве.
Условия участия:
В стоимость обучения входит: Методический материал, кофе-паузы.
Документ по окончании обучения: Сертификат об участии в семинаре.