1. Взаимодействие с налогоплательщиками по новым, улучшенным стандартам. Рекомендации от ФНС РФ.
2. 2016 год: как проходит налоговый контроль по новым правилам, установленным Федеральными законами от 03.07.2016 № 240-ФЗ, от 01.05.2016 № 130-ФЗ.
3. Эксклюзивные комментарии новых приказов ФНС РФ, посвященных налоговому контролю в 2016 году.
4. Актуальные вопросы проведения камеральных, выездных, повторных налоговых проверок. Основания для проведения налоговых проверок.
5. Права налогоплательщиков и права налоговых органов в 2016 году. В чем заключаются права налогоплательщиков.
6. Что делать, если права налогоплательщика нарушены. Почему налогоплательщикам важнее знать свои прав, чем обязанности. Разбор прав совместно с участниками семинара.
7. Как налогоплательщик сам может приблизить или отдалить налоговую проверку.
8. Может ли налогоплательщик законно избежать ответственности при налоговых проверках. На семинаре будут озвучены те налогоплательщики, которым повезло – они избежали ответственности.
9. Участие органов внутренних дел, специалистов, переводчиков, экспертов при проведении выездных налоговых проверок, при проведении дополнительных мероприятий налогового контроля.
10. Как можно законно снять силу с заключения эксперта: примеры из арбитражной практики.
11. Ответственность за дачу ложных показаний ИФНС РФ.
12. Проверка прошла: как правильно участвовать в рассмотрении материалов налоговой проверки - примеры из арбитражной практики, советы профессионала.
13. Порядок обжалования решения налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. Актуальная арбитражная практика, в том числе практика Арбитражного суда Московского округа.
14. Готовим апелляционную жалобу в УФНС РФ. Почему апелляционная жалоба лучше, чем простая. На чем лучше акцентировать внимание при подаче жалобы в УФНС РФ. И что лучше в жалобе не писать. Почему важно быть лаконичным.
15. Практика показывает - можно заранее просчитать, какое решение по жалобе примет Управление ФНС РФ. Просчет таких решений УФНС РФ совместно с участниками семинара.
16. Истребование документов как форма налогового контроля. Выемка документов и предметов как отдельное контрольное мероприятие.
17. Анализ успешной для налогоплательщиков арбитражной практики по налоговым спорам Высшего Арбитражного суда РФ, Экономической коллегии по налоговым спорам Верховного суда РФ. В том числе, успешной арбитражной практики лектора в судах всех инстанций.
18. Пятнадцать практических рекомендаций для успешного прохождения налоговой проверки от налогового юриста.
Подробнее о преподавателе:
Александр Матиташвили - аудитор-практик (аттестат Минфина); руководитель Департамента консалтинговых услуг аудиторской компании; консультант московских организаций по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения; налоговый юрист; специализирующийся на учете и налогообложении организаций, ведущий более четырех лет уникальный семинар по ПБУ 2/2008, имеющий успешный опыт защиты налогоплательщиков организаций в арбитражных судах всех инстанций, одни победы, ни одного поражения; автор многочисленных публикаций в профильных изданиях (более 350 статей, в журналах «Главбух. Учет в строительстве», «Российский налоговый курьер», «Практическое налоговое планирование», «Документы и комментарии», «Экономика и жизнь», «Налоговая политика и практика»).