Оптимизация налогообложения и налоговое законодательство
Разграничение налоговой оптимизации и уклонения от уплаты налогов. Соотношение институтов необоснованной налоговой выгоды и недобросовестного налогоплательщика. Выбор налоговой юрисдикции.
Защита интересов налогоплательщика при мероприятиях налогового контроля
Классификация контрольных мероприятий. Определение рисков и возможных последствий. Выбор стратегии поведения. Типичные ошибки налогоплательщика.
Правовые риски применения схем «налоговой экономии»
Неосмотрительность в выборе контрагента: проблематика при работе с фирмами-однодневками. Риски доначисления налогов при работе через «серые спутники» и др. Сценарии заявления претензий.
Снижение налоговой нагрузки по НДС
Перемещение налоговой нагрузки по НДС на другого субъекта, конструкции с возмещением затрат. Схемы устранения НДС с авансов. Схема переложения добавленной стоимости в НДС-необлагаемую зону. Риски доначисления налога.
Перераспределение налоговой нагрузки по налогу на прибыль
Перераспределение налоговой нагрузки по налогу на прибыль и возможные риски. Использование аутсорсинговых технологий. Реорганизационные процедуры, использование особых форм взаиморасчетов, векселей. Выбор договоров и их условий (примеры).
Снижение налоговой нагрузки по социальным налогам и взносам
Технологии аутсорсинга. Конструкции «выплаты за физическое лицо», «договор в пользу физического лица». Договорные «компенсации». Дисконтные и процентные схемы. Дивидендные схемы.
Судебная практика в отношении налогового планирования
Рекомендации по применению на практике процессуальных норм в целях защиты интересов и прав налогоплательщиков.
Ответы на вопросы, практические рекомендации.
Участникам выдается именной Сертификат о повышении квалификации, удостоверяющий участие в семинаре.
Оплата регистрационного взноса обеспечивает: участие в учебных мероприятиях, раздаточный материал, проживание в двухместном номере (5 ночей), питание (завтрак, обед, ужин).